为做好企业财务监督管理,规范企业财务管理行为,近日,集团公司内部审计部组织人员到子公司鸭集团开展货币资金专项检查工作。
检查人员对企业的货币资金存放使用情况、货币资金授权批准制度执行情况、企业网银盾、印章、票据保管情况以及其他财务执行情况进行逐一检查,同时就备用金使用的额度和如何管理展开了讨论。