近日,集团公司组织人员对水建集团本部财务、子公司财务进行了货币资金管理的专项审查。审查的主要内容包括货币资金岗位分工及授权批准、内部记录和核对的执行情况;对货币资金的收支管理、票据及印鉴管理的执行情况;会同被审查单位财务、内审负责人盘点了库存现金、票据,编制有关盘点表。
专项审查小组就审查过程中发现的问题,现场与相关人员进行了沟通,并随即提出了整改建议,被审查单位高度重视,表示将积极推进整改工作。