根据水投集团党委部署和集团年度内部巡查计划,5月12日正式启动年度巡查工作。内审工作小组与聘请的第三方审计机构依次对祥盛公司、水建公司、集团总部、润邮公司、海潮污水处理厂、江淮公司开展内部巡查工作。
内部巡查审计小组分成财务与行政两个小组,财务组着重对2019年度货币资金收支活动和结存情况的真实性、合规性和合法性;货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性;各单位薪酬、奖金等发放的依据性进行逐一核查。行政组对各个公司2019年度各单位人事任免、内控制度、工程项目、招标采购等方面的真实性、合法性进行逐一核查。
内部巡查工作的开展,已成为集团内部严肃财经纪律,加强内控管理,维护经济秩序,促进党风廉政建设的一个重要手段,为集团公司今后内部监控管理提供了有力支撑。