8月23日下午,水投集团召开财务暨内审工作会议。集团公司刘广游副总经理、黄强副书记,各部室负责人,下属企业财务、内审分管负责人及全体财务、审计人员参加会议。
会上,集团财务总监臧权对《财务保密制度》及《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》等相关制度及法律知识的重点章节作了详细解读。各企业就上半年的财务、内审工作总结与下半年工作计划分别进行了交流发言。
黄强副书记围绕“内审工作体系日趋完善;制度化管理显现成效;风险控制扎实有力”三个方面对上半年的内审工作进行了概述。他强调,全体审计人员要在“强化思想认识,增强工作责任担当;强化工作重点,提高内审免疫能力;强化队伍建设,锤炼精湛业务技能;强化审计监督,提升风险管控能力”四个方面下功夫,推动内审工作成为企业及部室内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务集团公司经济跨越式发展、构建和谐社会发挥积极作用。
刘广游副总经理充分肯定了上半年财务工作取得的成绩。他提出,一要统一思想、提高认识,充分发挥服务大局、推进发展专业职能;二要明确职责、切实履职,严格执行财经纪律、加强监督约束职能;三要建章立制、统一管理,逐步实行财务委派、严把人员准入关口;四要加强学习、提升素质,积极注重人才培养、打造优质财务队伍;五要不忘初心、牢记使命,守住职业道德底线、做好职务风险防范。这既是对全体财务人员的殷切期望,又为今后的财务工作指明了方向。 |